как заполнить в 1С раздел 7 НДС-декларации, если операция не облагается налогом
Плательщики НДС по ставкам 5% и 7% на УСН в графах 3 и 4 раздела 7 НДС-декларации ставят прочерки.
Налоговая служба разъяснила, как медорганизации на УСН с НДС заполнить НДС-декларацию в 1С.
Организация с начала 2026 года ведет раздельный учет на УСН с НДС 5%. Компания оказывает медицинские услуги без НДС. Все настройки 1С выполнены, но программа не заполняет 3 графу 7 раздела декларации.
Обращались в службу поддержки 1С, где ответили, что автоматическое заполнение по услугам графы 3 не реализовано.
В карточке медуслуги компания ставит код 1010211. Этот же код ставят в карточке номенклатуры материалов, которые покупали без НДС.
Нужно ли заполнять графу 3 или достаточно только графы 2 (сумма реализации), спросили в чате ФНС.
Налогоплательщик УСН, применяющий пониженные налоговые ставки НДС — 5% и 7% — может в графах 3 и 4 раздела 7 налоговой декларации по НДС проставить прочерки, объяснили налоговики.
Подробнее о том, как отражать операции в 1С, расскажем на курсе повышения квалификации «Работа в программе 1С: с нуля до отчетности». Вы научитесь настраивать программу и вести учет, составлять отчетность в 1С.
Цена курса со скидкой 74%: 7 900 ₽ вместо 29 990 ₽. Осталось 3 места по этой цене.
Записаться
После обучения вы получите удостоверение о повышении квалификации на 72 ак. часа.
Читать далее https://www.klerk.ru/buh/news/692044/









Мы в социальных сетях